| 备注 | 修改日期 | 修改人 |
| 内容更新 | 2024-11-14 12:50:39[当前版本] | 系统管理员 |
| 创建版本 | 2023-07-28 17:11:14 | 系统管理员 |
每周四下午集中对外报销,由财务部通知经办人领取
所有票据应于费用发生之日起一个月内报销。
超过一个月的票据,应经财务部审核合格后,由本人直接报中心主任签字审批报销。
部门副职及员工报销流程:
经手人填写报销单 一 部门负责人审核 一 会计审核 一 财务负责人审核 一 主管主任签字 一 中心主任签批 一 出纳付款同时盖章
副主任及部门负责人报销流程:
经手人填写报销单 一 会计审核 一 财务负责人审核 一 主管主任签字 一 中心主任签批 一 出纳付款同时盖章
@应严格执行中心相关规定
2出差期间的招待费用,须经中心主任单独审批。
@在京往返机场或火车站途中,时间在早 9: 00 至晚 9: 00 的,单次打车费用应控制在 80 元以内,若超出须单独粘贴请示中心领导签批。4差旅费应在回中心后 5个工作日内到财务部履行报销手续
业务部门按预算收入总额的 0.5%给予定额数,在定额数以内按照报销程序直接报销餐费。超过定额数,须直接找中心主任审批报销。
D外出办事应本着节约的原则,尽量不打车或少打车@除有特殊原因外,一般不报销 2公里以内的打车费
此办法经中心主任办公会讨论决定,自 2010 年2月1日起执行